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甲公司以下与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。

  • A、定期检查、清理银行账户的开立及使用情况
  • B、定期检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象
  • C、不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据
  • D、由出纳员以外的财务人员于每季度末核对一次银行账户
正确答案:D
答案解析:
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