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A注册会计师负责审计甲公司2013年财务报表。了解甲公司货币资金内部控制后对内部控制进行了评价。以下事项中,不存在缺陷的有()

  • A、对于重要货币资金支付由总经理授权审批
  • B、明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施
  • C、明确规定不能由一人保管支付款项所需要的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管
  • D、明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录
正确答案:B,C,D
答案解析:
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