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被审计单位设计的下列关于货币资金的内部控制中,注册会计师认为存在重大缺陷的是( )。

  • A、对重要的货币资金支出业务.实行集体决策审批
  • B、现金收入当日存入银行,未经财务主管批准不得坐支
  • C、指定专人保管财务专用章,签发支票的个人名章由其本人保管
  • D、指定独立人员每月核对银行账户,编制银行存款余额调节表
正确答案:B
答案解析:
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