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被审计单位为确保成本以正确的金额在恰当的期间及时记录于适当的账户,应实施的关键内部控制措施包括( )。

  • A、采用适当的账务处理流程和成本核算流程
  • B、由独立人员或内部审计人员进行内部核查
  • C、采用适当的成本核算方法,前后各期一致
  • D、采用适当的费用分配方法,前后各期一致
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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